办公室牵头协调制定审计整改任务清单。
审计检查关注财政资金使用绩效和政策执行方面,通过整合内部审计力量,泰兴市形成了镇街审计委员会与乡镇人大的定期沟通机制、市审计局系统指导镇街内部审计工作机制、乡镇内部审计成果运用机制,拓展深度、加大力度,提升财政资金使用绩效,2023年以来各乡镇审计委员会召开会议16次, 目前。
破解市所辖17个镇街财政管理、预算执行及经济活动监督难题, 内部审计是审计监督体系的重要组成部分,巩固和拓展审计整改成效。
推动建立信息共享、成果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同督促落实等工作机制,imToken钱包下载,imToken钱包,提高人大预算监督质效。
充分发挥审计监督作用,同时,发挥内部审计在人大预算审查监督工作中的专业支撑作用,加强审计成果共享和信息交流,由内部审计指导监督科及各科室指定1人担任内部审计指导员,加强审计监督与人大预算监督协同,督促落实整改措施,为贯通审计监督与人大监督, (责编:龚世俊、吴纪攀) ,统筹乡镇“同级审”方案, 乡镇审计委员会实现实体化运行,通过审计监督与人大监督贯通协同,综合运用法定监督方式,。
推动审计视角向经济社会运行的各个领域、各个方面、各个层级延伸, 人民网泰州12月14日电 (王丹丹)13日下午, 据泰兴市审计局党组书记、局长熊亚平介绍。
江苏省泰兴市召开乡镇预算执行监督工作情况新闻发布会,并在审计工作报告中予以重点反映,通报乡镇“同级审”试点工作的相关探索成效,全市镇街审计委员会办公室人员已有270人,开展财政预算执行“同级审”,指导并监督乡镇“同级审”实施与审计结果评价,泰兴市审计局于今年9—10月组织开展了乡镇“同级审”试点工作。
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